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      • 公立医院内部控制与审计专题培训大会
      • 来源:未知作者:admin浏览:

        各有关单位:                                                 
        随着中国医疗卫生事业体制改革的逐步深入,医疗产业迎来了历史性的发展机遇,同时改革也给医疗服务机构,尤其是医院生存和发展的外部环境以及内部机制带来了全新挑战。为“规范管理、提质增效、强化监管”,中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》,同时,为贯彻落实《卫生健康行业内部审计工作的若干意见》(国卫财务发〔2022〕9 号),指导和规范各级卫生健康行政部门及属管单位开展审计业务,更好发挥内部审计作用。医药行业作为一个特殊的行业,相应的医院的服务价值则是通过特殊的方式与手段向社会群众提供的,在服务过程中的`各种耗费,也都受着市场经济规律的明显制约。如医疗设备、病房设施等各种物资材料采购的成本核算和管理,在内部控制建设中要强化政府采购业务的内部控制,建立健全采购管理制度、加强工作流程及规范。包括大型医用设备绩效、高值医用耗材、采购管理、建设项目、合同管理、内部控制评价等。明确“审什么”,解决“怎么审”,明确开展审计的程序、措施和要求,指导各地各单位确定适用的审计程序和审计方法,强调与其他政策规定的衔接。都将要融入到一般市场活动及医疗服务特殊市场的竞争过程中来。为此我中心应广大新老学员的要求,定于 2024年9月20日 - 22日在河南·郑州举办“财会监督背景下公立医院内部控制与审计专题培训大会”,现将有关事项通知如下:
         
        【主办单位】
        北京医之家医院管理中心
         
        【媒体单位】
        医管之声
        【协助单位】
        上海申康中心市级医院
        河南省肿瘤医院
        广东省人民医院
        四川省肿瘤医院
         
        【时间与地点】
        培训时间:2024年9月20日-22日(9月20日全天报到,21、22日连续上课两天);
        培训地点:河南·郑州(详见报到通知)
         
        【参加对象】
        各级卫健委(局)、医院管理中心(局)分管领导、办公室、医政医管、运营、财务、绩效、审计、内控、医保、后勤、信息、采购及相关职能部门负责人及从事具体工作有关人员。
         
        【培训内容】
        培训专题(一)医院开展成本管理的实践与思考
        1.成本的相关知识;
        2.为什么要核算和管理成本?
        3.医院成本核算;
        4.项目成本核算;
        5.成本管理;
        6.我院成本管理实践;
         
        培训专题(二)公立医院内部控制体系建设
        1.医院内部控制的政策背景;
        2.医院内部控制的现实问题;
        3.医院内部控制的管理框架和思路;
        4.医院内部控制目标、实施范围、实施路径;
        5.医院内部控制方法和要点
        6.医院内部控制风险评估管理;
        7.医院内部控制建设管理(单位层面、业务层面);
        8.医院内部控制报告管理;
        9.医院内部控制监督评价管理(内部监督、外部监督);
        10.医院内部控制典型案例分享;
         
        培训专题(三)政府采购风险与防范实务
        一、深化改革背景下政府采购制度改革的政策导向
        1.深化政府采购制度改革系列政策解读;
        2.政府采购领域“四类”违法违规行为专项整治工作重点分析;
        3.《政府采购领域“整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展”三年行动方案(2024—2026年)》解读;

        二、采购需求管理重点和难点
        1. 采购需求管的适用范围、管理原则及主体责任;
        2. 采购需求具体内涵;
        3. 采购需求确定的方法和要点;

        三、公立医院采购内控制度要点及风险点梳理
        1. 如何开展采购需求管理及注意事项;
        2. 采购预算编制环节内控风险点;
        3. 采购环节内控风险点;
        4. 合同签订环节内控风险点;
        5. 履约验收内控风险点;

        四、政府采购专项整治工作典型案例分析
         
        培训专题(四)医院内部审计实践分享
        一、内部审计的功能定位
        1.什么是内部审计
        2.内部审计的本质属性
        3.内部审计的功能定位

        二、医院内部审计的主要业务
        1. 医院内部审计的总体目标
        2. 医院内部审计的范围与业务(全部以案例形式进行介绍)

        三、内部审计的新要求与新发展

        四、医院内部审计实践分享
         
        【授课专家】
        马颖奇河南省肿瘤医院规划财务部主任,国家卫健委首批经济管理领军人才、正高级经济师,河南省医疗保障专家库专家,河南省省级医院评审专家库专家,河南省医院协会医院经济管理专业委员会青委会副主任委员。
         
        刘雅娟:上海申康中心市级医院总会计师管理办公室轮值主任。财政部全国高端会计人才、上海市会计领军人才。国家卫生健康委员会绩效考评专家。中国医学装备协会第一届运营与绩效分会副会长;上海市医院协会第一届医院财务管理专委会副主任委员;中国卫生经济学会卫生财会分会常务理事、副秘书长;国家卫健委能力建设专家委员会委员;中国医院协会医院经济专委会委员、上海市成本研究会理事。上海财经大学、上海国家会计学院、中央财经大学等高校硕士研究生兼职导师。
         
        陈丽云广东省人民医院审计处副处长,正高级会计师,CMA注册管理会计师,广东省会计领军人才(管理会计方向),广东财经大学会计硕士校外导师,广东省卫计委等级医院评审专家,广东省财政厅绩效评价专家,广东省科技厅评审专家;广东省卫生经济学会卫生财会专业委员会常委等。二十多年医院财务核算、预算管理和内部控制、内部审计工作经验。对政府采购、医院内部控制规范、政府会计制度等时政热点有深入的研究。
         
         正高级会计师 硕士生导师(会计学)现任电子科技大学附属肿瘤医院•四川省肿瘤医院 财务处处长(主持运营发展处工作)、曾任医院审计处处长,全国高端会计人才(行政事业类),卫生健康行业经济管理领军人才西南财经大学会计学院审计监察与风险防控研究中心实务专家,中国医药会计学会常务理事 ,四川省卫生经济学会副会长,四川省内部审计师协会副秘书长,四川省会计准则制度咨询委员会专家,四川省正高级会计师、正高级审计师、高级经济师资格评审专家。
         
         
        【学习费用】
        收费标准:1280元/每人4人(含)以上团报免1人费用(包含:会务费、场地费、资料费)。食宿费用回单位报销,望各单位积极组织医务人员参加。
         
        同一单位参会人员4人(含)以上赠送资料电子版,仅限前30家单位↓
        1. 医院成本核算管理制度;
        2. 医院预算管理制度;
        3. 医院财务管理制度;
        4. 公立医院内部运营管理组织实施工作指南;
        5. 财务分析报告;
        6. 财务岗位职责汇编一套(包含职责、制度、流程、方案、工具、表单);



        【报名方式】
        联系电话:400-680-6568

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